Auditoría interna

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Plan Anual de Trabajo

2025

Proyectos de Auditoría

Proyectos Objeto Productos Fecha de Presentación
CIERRE DE EJERCICIO 2024 (NO SELECTIVA-SIGEN) Realización de tareas de control sobre información relativa al cierre ejercicio 2024, de conformidad a las disposiciones legales y normativa vigente. 1 29 de febrero
GESTION DE DELEGACIONES (SELECTIVA) Evaluar la totalidad de los procesos de gestión de las Delegaciones Provinciales. 1 31 de marzo
CUENTA DE INVERSION2024 (NO SELECTIVA-SIGEN) Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del IOSFA, incluyendo la metodología para elaborar la documentación requerida porla Secretaria de Hacienda y por la Contaduría General de la Nación. 1 30 de abril
REINTEGROS Evaluar la gestión del proceso de reintegros IOSFA 1 30 de noviembre
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS DE ALTO COSTO Evaluar el sistema de control interno en el proceso de prestaciones farmacéuticas de alto costo 1 30 de junio
Ejecución Presupuestaria. (NO SELECTIVA-SIGEN) Evaluar la ejecución presupuestaria del primer semestre del ejercicio 2025 1 05 de agosto
RECURSOS HUMANOS Evaluar los procesos de administración de legajos y de capacitación del Instituto 2

30 de mayo

30 de septiembre

COMPRAS Y CONTRATACIONES. (NO SELECTIVA-SIGEN) Efectuar el seguimiento de los informes de auditoría relacionados a compras y contrataciones y evaluar el procedimiento de compra en zona de elementos médicos 1 31 de octubre
NORMATIVA Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Evaluar la eficacia y eficiencia del proceso normativo del IOSFA 1 31 de julio
CALIDAD PRESTACIONAL (NO SELECTIVA-SIGEN) Evaluar la calidad prestacional del IOSFA 1 15 de diciembre
DEUDA FLOTANTE DEL IOSFA Verificar la deuda flotante del IOSFA y su evolución 4

31 de enero

30 de abril

31 de julio

31 de octubre

TRÁMITES